|
Faktúra |
2019124
|
Služby - projekt - IX. a X./2019
|
260,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Mgr.P.Kalmár Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
22001020020
|
elektrina za 01.10.2019
|
1,31 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
15.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
2019048
|
revízia kotlov
|
209,00 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
Foldes - RaLS, s.r.o. Komárno |
|
|
|
09.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
191714
|
Vykonávanie činnosti ORZ 10/2019, III.kvartál
|
66,00 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
14.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
2200920158
|
elektrina za 9/2019
|
157,26 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
8242832072
|
pevná linka 9/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
14.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
191003
|
oprava kotlov - práce
|
2 136,00 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača |
|
|
|
09.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 10/2019
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
SSE - Žilina |
|
|
|
09.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
5720031787
|
poistné od 19.10.2019 - 18.01.2020
|
35,91 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
VUB GENERALI Bratislava |
|
|
|
09.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
201900462
|
časopis - Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.10.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
1302010208
|
kancelárske kreslo
|
63,53 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
RESIZE Bratislava |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
22.12.2020 |