|
Faktúra |
9-16-0001412
|
aScagenda, softvér
|
349,00 |
s DPH |
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30.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova7, 81103 Bratislava |
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11.07.2016 |
10.08.2016 |
|
Faktúra |
356119000
|
zemný plyn 03/2019
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
SSE, a.s. Žilina |
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|
05.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 04/2019
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
5720031787
|
poistné za obdobie 19.04.2019-18.07.2019
|
35,91 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
VUB GENERALI Bratislava |
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|
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09.04.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
2190320162
|
elektrina za obdobie 03/2019
|
194,11 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
8230113202
|
pevná linka 03/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
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|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
150259
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 04/2019
|
24,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
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04.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
8229782137
|
mobil 22.02.2019-21.03.2019
|
20,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
28.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1211901773
|
MAXI 4 - SZP
|
71,50 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
AITEC Bratislava |
|
|
|
21.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1211901615
|
MAXI 3 -SZP
|
42,90 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
AITEC Bratislava |
|
|
|
19.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1211901238
|
MAXI 2 - SZP
|
71,50 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
AITEC Bratislava |
|
|
|
19.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
2190220268
|
elektrina za obdobie 02/2019
|
188,20 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
8228052003
|
pevná linka 02/2019
|
20,16 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
2019000020
|
strava 02/2019
|
209,55 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Obec Dulovce |
|
|
|
08.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
2019000019
|
strava 01/2019
|
288,29 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Obec Dulovce |
|
|
|
08.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
190526
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 03/2019
|
24,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
05.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1192200836
|
vysvedčenia, tlačivá
|
33,80 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
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|
17.04.2019 |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
2019000471
|
Aktualizácia KEO WIN 2019/05
|
13,50 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
KEO s.r.o. Záhorce |
|
|
|
05.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
8227726056
|
mobil 22.01.2019-21.02.2019
|
20,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
05.03.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
150259
|
Školenie - II.polrok, vykonávanie činnosti ORZ 2/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
08.02.2019 |
27.02.2019 |